Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 20:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20190305
Číslo faktúry: FD /0135/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Budimír
Dodávateľ: ADACOM progatec, s.r.o.
Adresa: Stará Hradská 52,01003 Žilina
IČO: 36734497
Predmet: nože-2ks,skrutka strižná-traktor.kosačka
Fakturovaná suma s DPH: 244,20
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.05.2019
Dátum vystavenia: 13.05.2019
Dátum splatnosti: 20.05.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0135_19
Zverejnené: 16.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov