Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 03:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5970/19
Číslo faktúry: FD /0173/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Budimír
Dodávateľ: FURA s.r.o.
Adresa: SNP 77,04442 Rozhanovce
IČO: 36211451
Predmet: prenájom 1100l-4ks za 5/2019
Fakturovaná suma s DPH: 36,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.06.2019
Dátum vystavenia: 31.05.2019
Dátum splatnosti: 20.06.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0173_19
Zverejnené: 13.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov