Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2180058066
Číslo faktúry: FD /0464/18
Číslo zmluvy: 271/2017
Objednávateľ: Obec Budimír
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Adresa: Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1
IČO: 46113177
Predmet: elektrina 2018-sklad vpredu-zúčtovanie
Fakturovaná suma s DPH: 0,01
Spôsob úhrady:
Poznámka: 18_*12 mes.-záloha 2018
Dátum doručenia: 31.12.2018
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 07.02.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0464_18
Zverejnené: 17.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov