Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0210676573
Číslo faktúry: FD /0213/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Budimír
Dodávateľ: ORANGE Slovensko, a.s.
Adresa: Prievozská 6/A,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: mobil.služby 6-7/2017+parkovne
Fakturovaná suma s DPH: 43,05
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 26.06.2017
Dátum vystavenia: 24.06.2017
Dátum splatnosti: 08.07.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0213_17
Zverejnené: 04.07.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov