Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 14:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7318841247
Číslo faktúry: FD /0024/18
Číslo zmluvy: 270/2017
Objednávateľ: Obec Budimír
Dodávateľ: SPP a.s. Bratislava
Adresa: Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava
IČO: 35815256
Predmet: plyn 2/2018-sklad,budova Ocú
Fakturovaná suma s DPH: 588,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.02.2018
Dátum vystavenia: 01.02.2018
Dátum splatnosti: 05.03.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0024_18
Zverejnené: 11.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov